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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師

2016-12-14 16:16

老師,那我做帳的時候一定是要分兩筆分錄入帳嗎?因為我們其實是沒有真實賣掉這些廢料的,只是為 了清理庫存多余的原材料而走的一道程序而已。能不能做只   借:其他業(yè)務(wù)成本  ,貸:原材料 這一步呢?

笑笑老師 解答

2016-12-14 15:52

您好,做出售材料就可以了
借:應(yīng)收賬款(銀行存款)
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

借:其他業(yè)務(wù)成本
貸:原材料

笑笑老師 解答

2016-12-14 16:29

您好,如果按您所說,要么按出售處理,或視具體情況做盤虧。

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相關(guān)問題討論
原材料 290000 貸:現(xiàn)金或銀行存款 290000 是專票要給稅算出來的
2015-11-16 15:23:40
您好,做出售材料就可以了 借:應(yīng)收賬款(銀行存款) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
2016-12-14 15:52:41
借;在建工程 貸;原材料
2015-11-05 21:15:43
借:待處理財產(chǎn)損益 貸:原材料 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅金轉(zhuǎn)出) 盤虧材料應(yīng)承擔(dān)的進項稅金要作轉(zhuǎn)出處理 經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后轉(zhuǎn)入管理費用 借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損益
2015-11-01 16:31:09
醫(yī)院的“衛(wèi)生材料”的會計分錄: 購進時: 借:庫存物資-衛(wèi)生材料 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款) 銷售時: 借:應(yīng)收賬款 貸:醫(yī)療收入(門診、住院) 借:醫(yī)療支出 貸:庫存物資-衛(wèi)生材料 收到款項時: 借: 銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 老的事業(yè)單位會計制度,會有一個進銷差價作調(diào)節(jié)科目?,F(xiàn)在一般都用新的會計制度
2019-12-03 16:42:51
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