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送心意

小鎖老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-03-30 10:00

您好,這個(gè)的話,借預(yù)收賬款 貸 收入  應(yīng)交稅費(fèi)

追問

2024-03-30 10:03

這個(gè)預(yù)收賬款是金額是開票上的總金額嗎?收入按權(quán)責(zé)發(fā)生制,應(yīng)交稅費(fèi)金額是開票上的稅嗎?這個(gè)地方有點(diǎn)不知道填什么金額了,老師能給我打個(gè)比方嗎?

小鎖老師 解答

2024-03-30 10:03

嗯對,就是這個(gè)意思,比如收了113  那么收入100  稅費(fèi)13

追問

2024-03-30 10:04

但是我的收入不是應(yīng)該分月確認(rèn)嗎?

小鎖老師 解答

2024-03-30 10:06

嗯,收入可以每個(gè)月確認(rèn)10的

追問

2024-03-30 10:07

那第一個(gè)月做,預(yù)收賬款:11.3,收入:10,稅1.3,這樣嗎?

小鎖老師 解答

2024-03-30 10:09

嗯對是和這個(gè)意思的了

追問

2024-03-30 10:12

增值稅不應(yīng)該是一次性確認(rèn)的嗎?

小鎖老師 解答

2024-03-30 10:12

可以分期的這個(gè),你只要不一次性開票

追問

2024-03-30 10:14

我們開票是一次性開票的

小鎖老師 解答

2024-03-30 10:14

那你就一次確認(rèn)稅,收入分開就可以

追問

2024-03-30 10:15

那就是預(yù)收是23,收入10,稅13,第二月到最后就是預(yù)收10,收入10這樣做對嗎?

小鎖老師 解答

2024-03-30 10:16

對的,就是這個(gè)意思

追問

2024-03-30 10:18

太感謝老師!今天終于把這年服務(wù)費(fèi)收入搞清楚了。

小鎖老師 解答

2024-03-30 10:22

沒事兒的,理解了就好這個(gè)

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您好,這個(gè)的話,借預(yù)收賬款 貸 收入? 應(yīng)交稅費(fèi)
2024-03-30 10:00:30
你好,同學(xué),增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為貨物移送當(dāng)天,也就是說如果貨物的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬已經(jīng)轉(zhuǎn)移了,就應(yīng)該確認(rèn)收入,并提增值稅.
2021-03-01 19:28:38
好是需要寫會(huì)計(jì)分錄嗎?
2024-01-03 10:44:58
你好,付款方的分錄是正確的,接收方應(yīng)當(dāng)計(jì)入工程結(jié)算貸方核算
2019-04-27 09:29:32
銀行存款是收就入與預(yù)收款的差額,客戶銀行支付了,你們收到確認(rèn)銀行存款
2019-04-03 17:15:49
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  • 老師您好,我們企業(yè)是以銷售機(jī)動(dòng)車(摩托車整車、零

    一、4-7月(小規(guī)模納稅人階段)會(huì)計(jì)分錄 1.?采購商品(摩托車/配件/油泵) 借:庫存商品(價(jià)稅合計(jì),進(jìn)項(xiàng)不可抵扣) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(含稅銷售額/1.03) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模,銷售額×3%) 3.?庫存車輛退回(采購?fù)素洠?借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫存商品(價(jià)稅合計(jì),紅字) 二、8月11日起(一般納稅人階段)會(huì)計(jì)分錄 1.?采購商品(取得增值稅專用發(fā)票) 借:庫存商品(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品(開具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票) ? 摩托車(免購置稅,僅免購置稅,增值稅正常交): 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? 配件/油泵:分錄同上 3.?庫存車輛退回(采購?fù)素?,需取得紅字專用發(fā)票) 借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫存商品(不含稅金額,紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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