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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-09 17:44

你好,在這個(gè)月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)100!根據(jù)重要性原則,不用作以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)

追問

2018-04-09 17:47

老師  那分錄怎么寫??

追問

2018-04-09 17:50

現(xiàn)在是我做的賬應(yīng)交稅費(fèi)科目和申報(bào)表上的留底稅額差著100

老江老師 解答

2018-04-09 17:51

@百:先查一下,差異出現(xiàn)在哪里?應(yīng)交稅費(fèi)科目是個(gè)大家庭喲

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你好,在這個(gè)月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)100!根據(jù)重要性原則,不用作以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)
2018-04-09 17:44:42
要查找具體原因是什么
2018-12-28 13:42:22
您好,小規(guī)模的增值稅是不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-03-08 10:30:57
年末時(shí),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅如為貸方余額 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅如為借方余額 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅   貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 這樣,只需將應(yīng)交稅金-未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年,在次年1月份可將應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的借方余額(即留抵稅額)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 應(yīng)交稅金-未交增值稅的貸方余額在交納后直接沖減即可 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅   貸:銀行存款
2018-01-23 08:51:10
你好,會(huì)有余額的,不會(huì)剛好是0的
2017-01-20 11:42:39
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