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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2024-03-26 11:21

你好,同學,你可以1月做暫估,2月再做發(fā)票分錄

奇異果 追問

2024-03-26 11:22

暫估是,暫估固定資產金額?分錄怎么做呢?

venus老師 解答

2024-03-26 11:25

借固定資產 ——暫估 貸銀行存款

奇異果 追問

2024-03-26 11:27

然后,2月份的時候就做固定資產沖銷?再做新的?

venus老師 解答

2024-03-26 11:31

對的,同學,你已經理解了

奇異果 追問

2024-03-26 11:36

那我入的固定資產卡片折舊明細就和賬務的不一樣了,我需要去修改卡片原值嗎?

venus老師 解答

2024-03-26 11:38

同學,如果你用了卡片,是要調整的的

奇異果 追問

2024-03-26 11:43

那我1月份賬務處理還是按照你說的暫估全額,然后沖銷做新的是不含稅,資產卡片1月份也是以不含稅的入賬嗎?

venus老師 解答

2024-03-26 11:45

對的,同學,是這樣的

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結轉進項時借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸;應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉銷項時借:應交稅費- 應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07
您好,當于進項大于銷項不做分錄
2019-03-12 14:08:15
您好,上邊那個賬務處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,可以這樣處理的
2019-07-04 21:21:57
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
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