
我們公司開的差額征稅的發(fā)票,開了2張發(fā)票,一張0稅率,一張是5%稅率,我在申報表中應(yīng)該怎么填寫呢
答: 您好,需要填寫扣除項(xiàng)目申報表和主表。
勞務(wù)公司差額征稅分開開具發(fā)票時,一張是5%的稅率,一張是0稅率,合理不
答: 差額征稅的沒有零稅率的吧
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我3月開了一張發(fā)票 當(dāng)時稅率是0.01 現(xiàn)在我要負(fù)數(shù)開具這張發(fā)票 但是現(xiàn)在是免稅率的 稅率是0 那我開這張負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么開
答: 你好,負(fù)數(shù)發(fā)票還是1%的稅率。
一般納稅人對差額部分納稅,這個開的普票稅率多少,那我理解的是,差額部分開了一張專票,稅率5,代發(fā)工資部分開了一張普票,稅率應(yīng)該是0。能這樣操作嗎
單位開了一張不征稅發(fā)票,這張發(fā)票我沒做收入。現(xiàn)在要報稅這張發(fā)票的金額應(yīng)該怎么申報?下面是我開具的發(fā)票和要申報的增值稅報表,
老師,我有一張11月開的發(fā)票稅率為13%開錯為0%,這張發(fā)票在12月已開紅字了。那我現(xiàn)在11月的增值稅表應(yīng)該怎樣申報?
單位開了一張不征稅發(fā)票,這張發(fā)票我沒做收入?,F(xiàn)在要報稅這張發(fā)票的金額應(yīng)該怎么申報?下面是我開具的發(fā)票和要申報的增值稅報表

