9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問(wèn)
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問(wèn)
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開(kāi)發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問(wèn)
您好,是的,開(kāi)發(fā)支出是核算建造開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)生的直接、間接為開(kāi)發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購(gòu)含稅原材料,材料賒購(gòu)入庫(kù),還未收到稅票怎樣入 問(wèn)
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說(shuō)《守信承諾書(shū)》 問(wèn)
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表是不是開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單
答: 開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表是開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單
2022年,某品牌轎車(chē)生產(chǎn)公司銷(xiāo)售給泰山汽車(chē)貿(mào)易公司轎車(chē)300輛,單價(jià)(不含增值稅)為10萬(wàn)元,適用增值稅稅率為13%,泰山汽車(chē)貿(mào)易公司按發(fā)票開(kāi)具的價(jià)款3000萬(wàn)元、增值稅390萬(wàn)元計(jì)3390萬(wàn)元全額付款,并于當(dāng)年將這300倆轎車(chē)全部出售,年末,收到該品牌轎車(chē)生產(chǎn)公司的返利資金150萬(wàn)元,該品牌轎車(chē)生產(chǎn)公司支付返利資金時(shí),按規(guī)定開(kāi)具了紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。試設(shè)計(jì)該品牌轎車(chē)生產(chǎn)公司支付返利資金和泰山汽車(chē)貿(mào)易公司收到返利資金的會(huì)計(jì)處理方法。
答: 借:銀行存款 150萬(wàn)元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 返利收入 125.51萬(wàn)元 貸:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 24.49萬(wàn)元
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1月20日進(jìn)貨2000,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,支付材料貨款26,000元(不含增值價(jià)稅,增值稅稅率為13%),取得運(yùn)費(fèi)增值專(zhuān)用發(fā)票,運(yùn)費(fèi)1000元(不含增值稅,增值稅稅率9%)。怎么算
答: 你好 借:原材料?26,000%2B1000?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26,000*13%%2B1000*9%,?? 貸:銀行存款等科目(借方合計(jì)金額)

