
銷售方4月份開出增值稅專用發(fā)票開錯(cuò)了,在我公司稅控系統(tǒng)上申請(qǐng),開出紅字增值稅專用發(fā)票.5月銷售方是不也得開出同樣等額的增值稅紅字發(fā)票及正常增值稅專用發(fā)票吧?
答: 您好!如果是4月份開錯(cuò)的發(fā)票,在當(dāng)月內(nèi)是可以作廢的,如果跨月了,紅字發(fā)票申請(qǐng)下來,就按申請(qǐng)的金額沖紅。另再補(bǔ)開正常發(fā)票是不一定要等額(因開錯(cuò)的發(fā)票是由于開錯(cuò)金額導(dǎo)致的,在申請(qǐng)紅字的原因中有開錯(cuò)金額這欄勾選)
4月賣家開出增值稅專用發(fā)票把稅率開錯(cuò)了,5月在我公司稅控系統(tǒng)上已開出紅字發(fā)票,5月份又給我開出同等藍(lán)字增值稅專用發(fā)票,稅率是17%的.我想問一下:這開出的同等增值 稅發(fā)票我還要勾選認(rèn)證嗎?
答: 你好!可以按17%開可以認(rèn)證
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司10月份給銷售方出具開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單,11月份收到銷售方11月份開具的紅字增值稅專用發(fā)票,我公司是10月份做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是11月份做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
答: 我公司是10月份做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 開成功紅字信息表次月納稅申報(bào),所屬期10月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,


藍(lán)色的夢(mèng) 追問
2018-05-11 11:04
藍(lán)色的夢(mèng) 追問
2018-05-11 11:07