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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-04-08 11:46

還有企業(yè)所得稅那里,填在以下的表的哪一行?發(fā)票開出來的都是免稅的產(chǎn)品的。

王雁鳴老師 解答

2018-04-08 11:49

您好,填寫到第12行。

星之語 追問

2018-04-08 16:03

老師,我填寫12時出現(xiàn)窗口:不填寫《增值稅減免稅申報明細(xì)表》時,主表本期數(shù)第12行“貨物及勞務(wù)”列和“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列都不能填數(shù),那我填寫了減免申報明細(xì)表,你幫我看看對不對?表格我發(fā)給你了,麻煩你了,謝謝!

王雁鳴老師 解答

2018-04-08 16:07

您好,對的。

星之語 追問

2018-04-08 16:11

那企業(yè)所得稅那里呢?填哪一行?表格我發(fā)給你了

王雁鳴老師 解答

2018-04-08 16:24

您好,填寫20和21行。

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是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計算的,如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進(jìn)項稅專用發(fā)票金額合計的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進(jìn)項稅專用發(fā)票金額合計的余額還要加上增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
您好,申報增值稅金額是不含稅金額,申報企業(yè)所得稅金額是含稅金額。
2018-04-16 22:33:12
你好 可以開發(fā)票的 抄了稅就可以開發(fā)票
2021-07-03 13:17:32
申報增值稅沒有申報企業(yè)所得稅可以購買發(fā)票么 可以
2019-05-07 19:13:32
增值稅申報與企業(yè)所得稅申報金額差異主要源于以下幾個方面: 1. 銷售與成本差異:增值稅以銷售額為基礎(chǔ),而企業(yè)所得稅則需扣除成本、費用、稅金等。如果銷售收入大于成本和費用,則增值稅會高于企業(yè)所得稅。 2. 進(jìn)項稅額:企業(yè)購入商品或服務(wù)支付的增值稅可以作為進(jìn)項稅抵扣,這會減少應(yīng)納增值稅,但不影響企業(yè)所得稅。如果進(jìn)項稅額較高,可能造成增值稅與企業(yè)所得稅金額差異。 3. 稅率差異:增值稅和企業(yè)所得稅的稅率不同,這直接影響申報金額。例如,一般納稅人增值稅率為13%或9%,而企業(yè)所得稅通常為25%。 4. 稅收優(yōu)惠政策:部分行業(yè)或特定項目可能享受增值稅減免政策,但企業(yè)所得稅優(yōu)惠較少,這也可能導(dǎo)致兩者的申報金額差異。 5. 會計處理與稅務(wù)規(guī)定差異:企業(yè)在進(jìn)行賬務(wù)處理時可能依據(jù)會計準(zhǔn)則,而在計算稅款時需遵循稅法規(guī)定,兩者間的差異也可能導(dǎo)致申報金額不一致。 理解這些基本原理有助于企業(yè)準(zhǔn)確計算并合理申報增值稅與企業(yè)所得稅,避免不必要的稅務(wù)風(fēng)險。
2024-08-28 11:06:44
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