
小規(guī)模納稅人向一般納稅人銷售貨物時,小規(guī)模納稅人是否是按3%記銷項稅額,一般納稅人按13%記進(jìn)項稅額,那誰給一般納稅人開專用發(fā)票呢
答: 你好,小規(guī)模納稅人不能開給一般納稅人13%的發(fā)票的、只能1或3%
新創(chuàng)辦的教育咨詢公司,與學(xué)校合作的,是一般納稅人,平時沒有銷項票,只有進(jìn)項專票和費用票,只在年底的時候?qū)W校一次性撥款給公司一筆款項開票。那平時不是都是負(fù)利潤了嗎,請問這得怎么做賬啊。。。是平時每個月都暫估多少收入交稅,年底沖回嗎
答: 您好,是負(fù)利潤的,平時做賬時,期間費用記入管理費用,銷售費用等科目,成本記入勞務(wù)成本,年底確認(rèn)收入以后,再結(jié)轉(zhuǎn)成本處理。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,小規(guī)模納稅人開增值稅普通發(fā)票給一般納稅人,一般納稅人可以用來,抵扣進(jìn)項或銷項稅嗎?
答: 你好這個是不能抵扣,只能抵扣企業(yè)所得稅,要是農(nóng)產(chǎn)品你們自產(chǎn)自銷開免稅給對方,對方是可以計算抵扣別的是不能抵扣
法人成立兩個公司,一小規(guī)模納稅人,一般納稅人,銷售發(fā)票用小規(guī)模,進(jìn)項開票用一般納稅人,有風(fēng)險嗎?
一般納稅人公司12月未開銷項票,未有收入,但有收到一張90萬的進(jìn)項,那這筆進(jìn)項票費用能否做到12月入帳,抵扣的話可以再未來的某個月只要360天內(nèi)都能抵,是這樣嗎?
我們醫(yī)院是一般納稅人,藥品銷售產(chǎn)出的發(fā)票都是有銷項稅的,那么醫(yī)療那些檢查的費用應(yīng)該不算的對嗎,我們是根據(jù)什么可以計算我們的銷項金額是多少的呢
老師,請教一個問題。我們是一般納稅人,開票限額是99999元,我們的商品單價是112,總數(shù)量是10000,總金額是1120000,請問應(yīng)該給客戶開多少份銷項票。怎樣計算呢。









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