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王肖
于2024-03-21 16:33 發(fā)布 ??395次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-03-21 16:34
借管理費用勞務費,或者主營業(yè)務成本勞務費貸銀行放款應交稅費個稅
王肖 追問
2024-03-21 16:53
1%的稅額用什么會計科目呢?
郭老師 解答
2024-03-21 16:55
你好,加稅合計做賬就可以的,不用單獨體現(xiàn)增值稅。
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老師,我是購買方,代開了發(fā)票,請問這種代開發(fā)票怎么做會計分錄?
答: 借管理費用勞務費,或者主營業(yè)務成本勞務費 貸銀行放款 應交稅費個稅
銷貨方代墊運費的進項稅額,發(fā)票開給了購買方,怎么做會計分錄
答: 借應收賬款 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問,我們開的發(fā)票,購買方未認證,我們開了紅字發(fā)票,這個怎么做分錄呢?
答: 你好,紅沖,做之前相同分錄,金額全部紅字
我公司是上海宏越食品,這種代開的發(fā)票,會計分錄怎么做
討論
老師,請問下,代開發(fā)票的稅費怎么做會計分錄呢
你好老師,請問購買材料時,一張材料發(fā)票,一張運費發(fā)票,運費是銷售方付的,但開的運費發(fā)票購買方是本廠,這款是本廠代付的,這分錄怎么做?
老師我們是小規(guī)模納稅人,在國稅給購買方代開的增值稅專用發(fā)票,繳納稅款,購買方收到發(fā)票后付款,我應該怎么做會計分錄
請問下代收代付業(yè)務,我方先代付客戶,供應商再開具發(fā)票折扣給我方,我方與供應商做的都是預付款,請問這個會計分錄怎么做
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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王肖 追問
2024-03-21 16:53
郭老師 解答
2024-03-21 16:55