
8月份已轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商,月底開具發(fā)票給我,9月份初商品才到然后入庫。那我怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好 8月份已轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 月底開具發(fā)票給我,借:在途物資,貸:預(yù)付賬款 9月份初商品才到然后入庫,借:庫存商品,貸:在途物資
請問下代收代付業(yè)務(wù),我方先代付客戶,供應(yīng)商再開具發(fā)票折扣給我方,我方與供應(yīng)商做的都是預(yù)付款,請問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 你不用管供應(yīng)商怎么做的,你只考慮你的,不要管他的往來科目,你之前怎么做的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們收了客戶的模具費(fèi)用3萬元,然后我們會(huì)委托別的廠家做模具,模具做好了會(huì)開發(fā)票給我們工廠。現(xiàn)在的問題是我收了客戶3萬元,需要開具模具發(fā)票嗎?如果發(fā)開票給對方,與供應(yīng)商發(fā)票的差額部分怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢
答: 你好,需要開具發(fā)票 收到做收入,支付的計(jì)入成本
關(guān)于供應(yīng)商的折扣或返利如何做會(huì)計(jì)分錄,折扣是在供應(yīng)商開發(fā)票時(shí)以折扣的形式體現(xiàn)出來的。
老師,咨詢個(gè)問題。本月我司給供應(yīng)商付款1000塊,發(fā)票到了999.31元,對方少開發(fā)票0.69元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
公司12月和19年1月給供應(yīng)商共85萬元,但供應(yīng)商少給公司開發(fā)票801元,1月底退給我公司801元,轉(zhuǎn)賬(公戶)退的,該怎么做會(huì)計(jì)分錄

