
8月份已轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商,月底開具發(fā)票給我,9月份初商品才到然后入庫。那我怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好 8月份已轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 月底開具發(fā)票給我,借:在途物資,貸:預(yù)付賬款 9月份初商品才到然后入庫,借:庫存商品,貸:在途物資
請(qǐng)問下代收代付業(yè)務(wù),我方先代付客戶,供應(yīng)商再開具發(fā)票折扣給我方,我方與供應(yīng)商做的都是預(yù)付款,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 你不用管供應(yīng)商怎么做的,你只考慮你的,不要管他的往來科目,你之前怎么做的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們收了客戶的模具費(fèi)用3萬元,然后我們會(huì)委托別的廠家做模具,模具做好了會(huì)開發(fā)票給我們工廠。現(xiàn)在的問題是我收了客戶3萬元,需要開具模具發(fā)票嗎?如果發(fā)開票給對(duì)方,與供應(yīng)商發(fā)票的差額部分怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢
答: 你好,需要開具發(fā)票 收到做收入,支付的計(jì)入成本


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2021-12-20 17:09
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2021-12-20 17:10
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