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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-04-07 15:41

按15萬元暫估成本,沖銷暫估后, 
再按發(fā)票的金額入賬

夏天 追問

2018-04-07 17:21

3月份借:工程施工-合同成本-材料-15萬  貸:應付賬款-15萬     借:工程施工-合同成本-材料10萬    貸:應付賬款10萬    3月份剩下的5萬不要做處理嗎? 4月直接做借:工程施工-合同成本-材料5萬    貸:應付賬款5萬

江老師 解答

2018-04-07 17:33

一、3月份分錄,沖銷前期的暫估 
1、借:工程施工——合同成本——材料-150000 
 貸:應付賬款-150000  
2、借:工程施工——-合同成本——材料100000  
        貸:應付賬款1000000 
3、4月分錄: 
借:工程施工——合同成本——材料50000 
 貸:應付賬款50000

夏天 追問

2018-04-07 17:47

明白,3月暫估的成本有差異,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

江老師 解答

2018-04-07 19:08

工程施工項目結(jié)束后,或者是開具發(fā)票后,才會進行結(jié)轉(zhuǎn)工程施工成本

夏天 追問

2018-04-07 20:01

謝謝老師

江老師 解答

2018-04-07 22:29

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相關(guān)問題討論
你好,沒有票在正常入賬,只是不能稅前扣除
2020-05-09 15:30:52
紅沖原來的暫估分錄,然后按發(fā)票金額重新登記。
2018-04-20 14:15:10
你好,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做分錄
2017-04-06 16:01:47
沖銷暫估的然后做正確的,成本也要沖了重新結(jié)轉(zhuǎn)
2016-12-30 16:45:31
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 900 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 730 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2017-04-06 16:12:53
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