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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-01-16 16:41

你好!你這跨年了。你暫估的時候怎么做的分錄?

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相關問題討論
你好,沒有票在正常入賬,只是不能稅前扣除
2020-05-09 15:30:52
紅沖原來的暫估分錄,然后按發(fā)票金額重新登記。
2018-04-20 14:15:10
你好,沖銷暫估,然后根據發(fā)票做分錄
2017-04-06 16:01:47
沖銷暫估的然后做正確的,成本也要沖了重新結轉
2016-12-30 16:45:31
根據發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 900 根據發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 730 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2017-04-06 16:12:53
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