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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計(jì)師

2018-04-06 22:39

你好,不對,應(yīng)該是  借:管理費(fèi)用   貸:現(xiàn)金,然后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額   貸:其他業(yè)務(wù)輸入

Ae…檸檬 追問

2018-04-06 22:43

這樣增值稅能少交嗎?正常小規(guī)模計(jì)提增值稅,是貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,再加一個減免稅額,能減少增值稅金額嗎?

徐阿富老師 解答

2018-04-06 22:44

你好,就是減少你繳納的稅控盤服務(wù)費(fèi)的金額。

Ae…檸檬 追問

2018-04-06 22:46

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入-免稅收入可以嗎?

徐阿富老師 解答

2018-04-06 22:48

年后,可以的,子目是自己可以設(shè)置的

Ae…檸檬 追問

2018-04-06 22:55

如果不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,在明細(xì)賬上,如何減少增值稅金額呢?再計(jì)提一個減免稅額不是同一個科目,如何反饋出減少的增值稅稅額呢?

徐阿富老師 解答

2018-04-06 23:02

你好,我們提議給你的答案了,為啥你又要自立門戶想個歪門出來呢?

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你好,不對,應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金,然后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:其他業(yè)務(wù)輸入
2018-04-06 22:39:30
你好, 借:應(yīng)交稅金—增值稅 貸:管理費(fèi)用
2019-07-03 15:04:46
小規(guī)模對吧?分錄沒錯
2019-04-08 18:29:45
你好,不是的 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-06-15 11:10:46
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 借方負(fù)數(shù):管理費(fèi)用
2019-12-11 16:44:54
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