
一般納稅人,1月要交稅就計提了附加稅,2月也要交稅也計提了附加稅,3月增值稅是個負數(shù),要計提嗎?另外如果1月要交的增值稅是20,2月要交20。3月-10,那我之前1和2月都計提的附加稅怎么處理?
答: 你好!增值稅是負數(shù)就不用計提了。 你之前計提的正常繳納
2月報1月增值稅的時候多交了增值稅附加稅,1月計提增值稅附加稅,跟2月繳納增值稅附加稅分錄怎么寫
答: 你好,計提的時候按照增值稅計算的金額進行計提,繳納的時候多交的部分按照實際繳納的記錄。然后差額如果后期無法補回就計入營業(yè)外支出
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
6月預交增值稅10萬,預交增值稅附加1萬,這月開票的銷項稅3萬多,那計提稅金及附加是11萬嗎?還是按銷項3萬*10%來計提稅金及附加?
答: 您好,按開出發(fā)票實際繳納的增值稅來申報及計提即3萬





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