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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-03-11 11:38

你好,你是當(dāng)月做的進(jìn)項還是以前留底?

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-03-11 11:54

新政策進(jìn)項稅額加計百分之五抵減  是嗎老師

郭老師 解答

2024-03-11 11:56

你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅12
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項14
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項2

郭老師 解答

2024-03-11 11:57

你不需要交增值稅,增值稅加計扣除可以不用做。

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1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項過多,有部分進(jìn)項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額
2019-02-20 23:32:05
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
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