
我們收到了材料供應(yīng)商轉(zhuǎn)過來的150萬,這個會計分錄怎么做呢?我們掛靠的公司轉(zhuǎn)了150萬貨款給材料供應(yīng)商,供應(yīng)商又把這筆錢轉(zhuǎn)給了我們自己公司
答: 您好,一般情況下,借:銀行存款,貸;預(yù)收賬款。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,對方公司轉(zhuǎn)材料款給我們,我們公司再把錢轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,供應(yīng)商現(xiàn)在把票開給我們了,這三個分錄該怎么做
答: 你好!借銀行存款 貸預(yù)收賬款 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借庫存商品 貸預(yù)付賬款。

