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送心意

賈小田老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-03-03 17:48

同學(xué)你好,是的哈可以以申報表的金額為準(zhǔn)

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相關(guān)問題討論
您好,按照做賬出的數(shù)據(jù)填寫報表就對上。按照做帳出的數(shù)據(jù)填寫報表就對上。
2022-08-19 10:19:21
你好,你公司當(dāng)期有應(yīng)交增值稅嗎?
2018-10-10 15:29:02
或者賬務(wù)處理不對,或者申報表不對
2024-09-06 09:35:20
稅費申報期間,應(yīng)交增值稅金額和增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第十五條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在新一期計算企業(yè)所得稅稅額時,調(diào)整應(yīng)納稅額與上一期實際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應(yīng)納稅額。所以,在這種情況下,稅費申報中的應(yīng)納稅費款項應(yīng)該計入“應(yīng)交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
,本期應(yīng)納稅額減征額是指免征2%的增值稅額 是的,
2020-04-13 13:17:07
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