
老師應(yīng)付賬款已經(jīng)拿增票還未認(rèn)證分錄怎么做老師
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款
老師 公司的磨具費(fèi) 30000前期付了15000,掛在應(yīng)付賬款 9月份收到發(fā)票并且認(rèn)證,15000還未付 這個(gè)分錄怎么做呢
答: 前期付款 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 30000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請(qǐng)問(wèn)下6月月認(rèn)證的之前的專票,賬要全部做在6月么?有張專票4月份做過(guò)應(yīng)付賬款了,可以把這張專票直接貼在4月的那張憑證么?
答: 您好!4月份的票可以貼在4月份,但是稅金如果是6月認(rèn)證的,應(yīng)該計(jì)入到6月的進(jìn)項(xiàng)稅額里面。


巴圖 追問(wèn)
2018-03-31 16:33
鄒老師 解答
2018-03-31 18:04