
老師 公司的磨具費(fèi) 30000前期付了15000,掛在應(yīng)付賬款 9月份收到發(fā)票并且認(rèn)證,15000還未付 這個(gè)分錄怎么做呢
答: 前期付款 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 30000
汽車配件在12月份已經(jīng)驗(yàn)收入庫已在應(yīng)付賬款,現(xiàn)在1月份付款對方給開具增票發(fā)票待認(rèn)證老師1月份我怎么出分錄
答: 您好,1月份分錄,先全額紅沖12月份的分錄,再根據(jù)發(fā)票,借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好!我3/1收到的發(fā)票,入2月的應(yīng)付賬款,3/15征期前勾選發(fā)票認(rèn)證,請問可以嗎?
答: 你好同學(xué),你系統(tǒng)能勾選嗎?其他學(xué)員反映應(yīng)該是只能勾選3月1號之前的發(fā)票

