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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-03-31 09:33

收款 
借;銀行存款   貸;預收賬款 
按月攤銷計入收入,同時結轉(zhuǎn)成本  
借;預收賬款  貸;主營業(yè)務收入  應交稅費 
借;主營 業(yè)務成本  貸;累計折舊

向日葵 追問

2018-03-31 10:05

鄒老師好,公司預付了材料款,分錄 借 預付賬款  貸 銀行存款  然后是收到材料沒有發(fā)票,怎樣做分錄  一個月后收到發(fā)票又怎樣做分錄

鄒老師 解答

2018-03-31 10:07

收到材料沒有發(fā)票 
借;原材料    貸;應付賬款-暫估 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應付賬款-暫估   貸;原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;原材料   應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   貸;預付賬款

向日葵 追問

2018-03-31 10:10

老師材料款已全部預付了,收到材料也要貸應付賬款嗎

鄒老師 解答

2018-03-31 10:12

你好,是的,收到材料沒有發(fā)票貸方仍然是通過應付賬款-暫估入賬,只有后面取得發(fā)票做購進材料分錄,貸方才通過預付賬款核算,沖銷之前先付款的預付賬款借方

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相關問題討論
你好,需要把發(fā)生的成本做相應結轉(zhuǎn)分錄 借;工程施工等科目,貸;銀行存款等科目 借;主營業(yè)務成本,貸;工程施工
2020-04-15 18:22:35
1、確認收入; 借;銀行存款 貸;主營業(yè)務收入 貸;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2、發(fā)生成本; 借;勞務成本 借;應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸;銀行存款 3、結轉(zhuǎn)勞務成本; 借;主營業(yè)務成本 貸;勞務成本
2019-12-21 10:11:13
同學你好,需要結轉(zhuǎn)成本,這筆分錄已經(jīng)同時結轉(zhuǎn)了成本。
2019-11-04 12:04:21
確認收入同時結轉(zhuǎn)成本的分錄為: 借:應收賬款或銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)成本 貸:庫存商品
2019-07-30 21:52:39
你好,是的,確認收入同時結轉(zhuǎn)成本,需要做到成本與收入匹配的 確認收入 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 結轉(zhuǎn)成本 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品
2021-09-24 15:38:51
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