企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計(jì)算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財務(wù)報表模板 答
個體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬,貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時直接做 借:應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

老師待攤費(fèi)用記賬借記長期待攤費(fèi)用貸記銀行存款,攤銷時借借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸記貸長期攤銷費(fèi)用
答: 同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
老師,預(yù)付賬款…和長期待攤費(fèi)用怎樣轉(zhuǎn)換?可以直接買回來就記長期待攤費(fèi)用嗎
答: 可以直接買回來就借:長期待攤費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計(jì)入“預(yù)付賬款---待攤費(fèi)用’后來又收到發(fā)票,但已經(jīng)計(jì)提待攤費(fèi)用,還要把“預(yù)付賬款---待攤費(fèi)用”轉(zhuǎn)入”長期待攤費(fèi)用“嗎?那實(shí)際工作中 ,就得分兩個攤銷表,一個是未收到回票的”預(yù)付賬款---待攤費(fèi)用“,再制一個已經(jīng)收到發(fā)票的”長期待攤費(fèi)用“攤銷表呢
答: 你好! 不需要把“預(yù)付賬款---待攤費(fèi)用”轉(zhuǎn)入”長期待攤費(fèi)用了
裝潢款,每月做長期待攤,借:銷售費(fèi)用/長期待攤費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用現(xiàn)在付了部分款,沒來發(fā)票,怎么做分錄?
公司的裝修工程預(yù)付了一部分款我記了預(yù)付款,現(xiàn)在對方開了部分發(fā)票過來20萬,我需要記賬嗎?我打算入長期待攤費(fèi)用那么金額應(yīng)該是20萬還是合同總金額
長期待攤費(fèi)用作為過度科目借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款借:長期待攤費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款攤銷時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:長期待攤費(fèi)用分錄對嗎?


雨點(diǎn)兒 追問
2018-03-30 15:36
宋生老師 解答
2018-03-30 15:38
雨點(diǎn)兒 追問
2018-03-30 15:44
宋生老師 解答
2018-03-30 15:45