
老師,八月份開的進(jìn)項(xiàng)票8000,九月份認(rèn)證的,現(xiàn)在九月份銷項(xiàng)票只有5000,怎么做賬?余下的3000可以十月份抵扣嗎?
答: 您好!可以的。有留底的時候,不需要單獨(dú)做賬
我們公司掛靠到別的公司,進(jìn)項(xiàng)票給此家公司抵扣,他們幫我們開銷項(xiàng)票,我們付三個點(diǎn)的稅金,這個稅金要怎樣做賬
答: 你好,借:管理費(fèi)用-稅金 貸:相關(guān)科目
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 1月份的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣 但是票才到?jīng)]有做賬 這種情況怎么辦?
答: 你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的可以補(bǔ)上。









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li是sei.. 追問
2018-03-30 11:42
吳月柳 解答
2018-03-30 11:43
li是sei.. 追問
2018-03-30 11:51
吳月柳 解答
2018-03-30 11:53