
老師,八月份開的進項票8000,九月份認證的,現(xiàn)在九月份銷項票只有5000,怎么做賬?余下的3000可以十月份抵扣嗎?
答: 您好!可以的。有留底的時候,不需要單獨做賬
我們公司掛靠到別的公司,進項票給此家公司抵扣,他們幫我們開銷項票,我們付三個點的稅金,這個稅金要怎樣做賬
答: 你好,借:管理費用-稅金 貸:相關(guān)科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 1月份的進項票已經(jīng)抵扣 但是票才到?jīng)]有做賬 這種情況怎么辦?
答: 你好,這個具體的是什么業(yè)務的可以補上。










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