老師,搬運(yùn)工個(gè)人給公司開票,稅收分類編碼是什么? 問
你好,你按這個(gè)就行 其他建筑服務(wù) 建筑服務(wù) 30599 答
老師,您好,有一家醫(yī)藥批發(fā)公司,因?yàn)楝F(xiàn)在稅局是要求 問
新開公司需要;人員、場地、資產(chǎn)等獨(dú)立于原來的公司 不然會(huì)被認(rèn)定為分拆收入 可能有風(fēng)險(xiǎn)的 答
有沒有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條 問
同學(xué),你好 第二十九條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 答
@宋生老師,為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。 問
因?yàn)檫@部分本身就是不交稅的,如果算進(jìn)去的話會(huì)拉低稅負(fù)率。 答
@郭老師在嗎?有個(gè)問題想問下你 問
在的 具體的什么問題? 答

我們購材料,購貨方貨已到,增值稅專用發(fā)票給我已開,且我已認(rèn)證,但貨款我們沒有支付,我想請(qǐng)問這種情況下,借記原材料,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸記預(yù)付賬款可以嗎?因?yàn)槲覀円恢庇妙A(yù)付賬款這個(gè)科目。
答: 可以的。
對(duì)方給我們開具的增值稅專用發(fā)票,但我們還沒有付款,請(qǐng)問沒有付款的增值稅專用發(fā)票可以入賬抵扣嗎?如果可以,借方:原材料,貸方:預(yù)付賬款,行嗎?
答: 您好,可以入賬抵扣的。分錄可以的,但是最好,借;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸;應(yīng)付賬款。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問下我們購買原材料款項(xiàng)已經(jīng)預(yù)付50萬,但貨還沒收到發(fā)票可以先開嗎
答: 同學(xué),你好,可以先開具發(fā)票的哈

