
稅負(fù)若為3,且期末有留底稅額,怎么核算本月應(yīng)認(rèn)證的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 你好,應(yīng)繳增值稅/不含稅收入*100%=3%,應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)-留抵-進(jìn)項(xiàng),你根據(jù)公式算下
年末增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),賬上:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)200,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi))780,其他未認(rèn)證的 在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里。期末有留底
答: 借用交稅費(fèi)用交等值稅銷(xiāo)項(xiàng)200, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅580, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)780
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
月末怎么核算自己應(yīng)交稅費(fèi)的余額?進(jìn)項(xiàng)+上期留底-銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-退稅=本期留底額,我這么做對(duì)嗎?
答: 你好! 對(duì)的。




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唯一眷念 追問(wèn)
2018-03-27 12:53
吳月柳 解答
2018-03-27 12:55