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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-27 08:27

你好,就是根據(jù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額填寫(xiě)的

夕顏 追問(wèn)

2018-03-27 08:34

老師,是填12月份增值稅主表的期末留抵稅額一欄的金額,對(duì)嗎?

鄒老師 解答

2018-03-27 08:35

你好,是的,是這樣填寫(xiě)

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親愛(ài)的同學(xué)您好: 非常榮幸回答您的問(wèn)題,題目中的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備影響的損益,因此遞延所得稅也要對(duì)應(yīng)損益,在資產(chǎn)負(fù)債表日前正確的做法應(yīng)該是 借:遞延所得稅資產(chǎn) 25 貸:所得稅費(fèi)用 25 您看這樣理解嗎。
2023-08-08 09:01:19
你好,就是根據(jù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額填寫(xiě)的
2018-03-27 08:27:01
同學(xué)你好,計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備原本就不能稅前扣除,故調(diào)增調(diào)減不產(chǎn)生影響
2021-06-30 11:09:18
是的,如果當(dāng)年沒(méi)計(jì)提,就這樣操作
2022-04-12 10:58:23
你好,這個(gè)業(yè)務(wù)不能用您這個(gè)分錄處理,需要用截圖上的分錄處理。在所得稅匯算清繳時(shí)無(wú)需調(diào)整。
2020-02-10 18:33:05
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