9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問(wèn)
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問(wèn)
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開(kāi)發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問(wèn)
您好,是的,開(kāi)發(fā)支出是核算建造開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)生的直接、間接為開(kāi)發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購(gòu)含稅原材料,材料賒購(gòu)入庫(kù),還未收到稅票怎樣入 問(wèn)
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說(shuō)《守信承諾書(shū)》 問(wèn)
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

老師,在匯算清繳前,應(yīng)該借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 25,對(duì)不老師
答: 親愛(ài)的同學(xué)您好: 非常榮幸回答您的問(wèn)題,題目中的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備影響的損益,因此遞延所得稅也要對(duì)應(yīng)損益,在資產(chǎn)負(fù)債表日前正確的做法應(yīng)該是 借:遞延所得稅資產(chǎn) 25 貸:所得稅費(fèi)用 25 您看這樣理解嗎。
匯算清繳應(yīng)交稅費(fèi)的披露表格的增值稅期末賬面余額怎么填寫(xiě)
答: 你好,就是根據(jù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額填寫(xiě)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅稅匯算清繳有稅款用銀行存款繳納的,借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅繳納時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀存合適著嗎?
答: 是的,如果當(dāng)年沒(méi)計(jì)提,就這樣操作


夕顏 追問(wèn)
2018-03-27 08:34
鄒老師 解答
2018-03-27 08:35