我們是小規(guī)模公司開票不超過10萬減免增值稅,也要做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅吧?這個(gè)減免稅嗯最終會(huì)有余額怎么出處理啊
優(yōu)雅的柚子
于2024-01-31 17:22 發(fā)布 ??472次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2024-01-31 17:23
小規(guī)模收入
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%)
增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26

購買時(shí)先要計(jì)入管理費(fèi)用~辦公費(fèi),抵減時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅,貸,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)
2020-07-11 17:24:44

您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28

你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02

同學(xué)你好, 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2021-01-01 10:41:03
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優(yōu)雅的柚子 追問
2024-01-31 18:12
家權(quán)老師 解答
2024-01-31 18:14