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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-03-26 10:19

借:以前年度損益調(diào)整  貸:庫存現(xiàn)金等 
借:利潤分配--未分配利潤  貸:以前年度損益調(diào)整

謎蝶 追問

2018-03-26 10:22

老師,您好,怎么是貸庫存現(xiàn)金呢,實際上沒有收現(xiàn)呀

謎蝶 追問

2018-03-26 10:23

沒有付現(xiàn)

張艷老師 解答

2018-03-26 10:24

您不是支付去年的一部分費用嗎?所以用庫存現(xiàn)金或銀行存款

謎蝶 追問

2018-03-26 10:28

老師,可不可以直接做:借:營業(yè)外支出    
                                       貸:其他應收款 
 
因為現(xiàn)收:銷售老廠未入賬的貨,做賬:借:庫存現(xiàn)金 
                                                               貸:營業(yè)外收入

張艷老師 解答

2018-03-26 10:29

金額不大的話,操作可行。

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借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存現(xiàn)金等 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2018-03-26 10:19:40
您好,是貸款產(chǎn)生的財務(wù)費用嗎,是這個不,這個是借 財務(wù)費用 貸 應付利息,這個的
2024-08-07 11:00:36
你好 計提的費用 一般不要跨年 。 而且在次年匯算之前最好盡快取得合理發(fā)票 避免匯算調(diào)增
2020-06-28 19:48:08
你好,可以分別做到11-12月份里面的,有發(fā)票嗎?要是問起來只能實話說的
2018-11-21 09:40:44
你好,體現(xiàn)在應收賬款中。
2016-07-07 15:25:42
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