2016年12月份收到原材料發(fā)票5萬元,因為供應商把這發(fā)票的金額多開了2萬元,2017年11月供應商開具5萬元紅字發(fā)票,2017年12月份開具正數(shù)發(fā)票3萬元2017年11月 賬務處理,借原材料-5萬 借進項稅轉(zhuǎn)出-8500元,貸應付賬款付-58500元,同時通過車間領
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于2018-03-24 15:38 發(fā)布 ??824次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-03-24 15:48
同時11月通過車間領用原材料當月沖減5萬元 的生產(chǎn)成本,就填寫了一張負5萬元的領料單 。2017年12月3萬的票按正常賬務處理,借 原材料3萬元,進項稅5100,貸 應付賬 35100,請問這樣處理,還要納稅調(diào)整嗎?
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同時11月通過車間領用原材料當月沖減5萬元 的生產(chǎn)成本,就填寫了一張負5萬元的領料單 。2017年12月3萬的票按正常賬務處理,借 原材料3萬元,進項稅5100,貸 應付賬 35100,請問這樣處理,還要納稅調(diào)整嗎?
2018-03-24 15:48:38

你好,出現(xiàn)這種情況,你一定要和對方財務及時溝通,問清楚原因,再進行賬務處理,調(diào)整當月月初的未分配利潤金額。
2018-01-10 15:01:54

幾月份開的就做在幾月份 你既然當時就做了轉(zhuǎn)出,那你把分錄做在12月份
2018-04-13 16:49:06

你好
借:銀行存款 50000
貸:預收賬款 50000
然后可以按月分攤確認收入
借:預收賬款10000
貸:其他業(yè)務收入10000
2021-03-29 22:33:44

你好,9月份
借:預付賬款 50
貸:銀行存款50
借:原材料40
貸:預付賬款 40
以此類推。
2019-01-10 10:02:31
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