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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-03-23 09:21

您說的負(fù)數(shù)是不是購入時沒有入賬,銷售時卻結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所以造成庫存商品科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)?

mua! (*╯3╰) 追問

2018-03-23 09:49

就是,老師。

方亮老師 解答

2018-03-23 09:51

做購入的分錄即可,沒有收到發(fā)票也需要暫估入賬: 
借:庫存商品 
貸:應(yīng)付賬款等

mua! (*╯3╰) 追問

2018-03-23 09:51

那現(xiàn)在我接手,準(zhǔn)備,把前期購入時,沒有入賬的的單子,全部入賬,待3月份賬出后在看,庫存商品的結(jié)果,要得不呢。我們26號要盤存。

方亮老師 解答

2018-03-23 09:55

可以的。

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您說的負(fù)數(shù)是不是購入時沒有入賬,銷售時卻結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所以造成庫存商品科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)?
2018-03-23 09:21:09
你好 抵扣聯(lián)是單位裝訂成冊的 金額的多少一般應(yīng)和抵扣聯(lián)沒有關(guān)系 是不是有記錯的情況
2020-12-26 16:23:18
您好,可以不在憑證上寫明數(shù)量、單價,但是后面的附件必須要清楚。
2020-04-19 19:36:11
這個如果是不同的公司,不同的發(fā)票,可以單獨進(jìn)行賬務(wù)處理,這樣賬目更清晰。如果是對于企業(yè)業(yè)務(wù)多的單位,主了減少憑證號,發(fā)票齊全,與入庫單一致,不存在差異數(shù)據(jù)的,可以一起做賬務(wù)處理。
2020-03-17 18:16:56
你好!開發(fā)票了嗎?沒開發(fā)票在發(fā)出商品科目下處理,開發(fā)票就按發(fā)票金額先掛應(yīng)收
2016-09-16 10:13:52
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