我是一家大型超市會計,我來接手會計工作,但是前期會會賬務(wù)憑證處理中,出現(xiàn)了一個問題。我們超市有經(jīng)銷和聯(lián)營。前期會計在月末下庫過程中,把庫存商品賬面余額下為負(fù)數(shù)了。我怎么調(diào)賬呢。前期是收貨部做入庫后,要待商家核對商品,財務(wù)才做賬。就導(dǎo)致了月末下庫存成負(fù)數(shù),我現(xiàn)在怎樣調(diào)賬呢
mua! (*╯3╰)
于2018-03-23 09:19 發(fā)布 ??2423次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會計師
2018-03-23 09:21
您說的負(fù)數(shù)是不是購入時沒有入賬,銷售時卻結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所以造成庫存商品科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)?
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您說的負(fù)數(shù)是不是購入時沒有入賬,銷售時卻結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所以造成庫存商品科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)?
2018-03-23 09:21:09

你好
抵扣聯(lián)是單位裝訂成冊的
金額的多少一般應(yīng)和抵扣聯(lián)沒有關(guān)系 是不是有記錯的情況
2020-12-26 16:23:18

您好,可以不在憑證上寫明數(shù)量、單價,但是后面的附件必須要清楚。
2020-04-19 19:36:11

這個如果是不同的公司,不同的發(fā)票,可以單獨進(jìn)行賬務(wù)處理,這樣賬目更清晰。如果是對于企業(yè)業(yè)務(wù)多的單位,主了減少憑證號,發(fā)票齊全,與入庫單一致,不存在差異數(shù)據(jù)的,可以一起做賬務(wù)處理。
2020-03-17 18:16:56

你好!開發(fā)票了嗎?沒開發(fā)票在發(fā)出商品科目下處理,開發(fā)票就按發(fā)票金額先掛應(yīng)收
2016-09-16 10:13:52
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2018-03-23 09:49
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2018-03-23 09:51
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