
原來(lái)貸其他應(yīng)收款4500000,現(xiàn)在改成貸其他應(yīng)付款4500000,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,該怎樣做才能和原來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表表一致
答: 您的意思是科目使用錯(cuò)誤,您編制如下調(diào)整分錄后導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平嗎: 借:其他應(yīng)收款 450萬(wàn)元 貸:其他應(yīng)付款 450萬(wàn)元
資產(chǎn)負(fù)債表中 其他應(yīng)收款 怎么和科目匯總表中的不一致呢?資產(chǎn)負(fù)債表中 其他應(yīng)收款 是怎樣算出來(lái)的?
答: 你好,資產(chǎn)負(fù)債表中 其他應(yīng)收款就是科目匯總表的其他應(yīng)收款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借費(fèi)用類(lèi)貸其他應(yīng)付款這筆分錄會(huì)不會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
答: 您好 費(fèi)用類(lèi)科目要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目 這樣的話(huà)資產(chǎn)負(fù)債表才會(huì)平
資產(chǎn)負(fù)債表之前平,后來(lái)應(yīng)付賬款進(jìn)行重分類(lèi),導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎樣做平
資產(chǎn)負(fù)債表之前是平的,后來(lái)對(duì)應(yīng)付賬款進(jìn)行重分類(lèi),導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債不平,是什么原因,怎樣解決
其他應(yīng)收款貸方有29286,填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)顯示其他應(yīng)收款-29286,怎么填平,資產(chǎn)和負(fù)債相差不平
沖去年的其他應(yīng)付款,借:利潤(rùn)分配 貸:其他應(yīng)付款,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與損益表的利潤(rùn)不相等,該如何處理


老式公寓 追問(wèn)
2018-03-22 14:46
方亮老師 解答
2018-03-22 14:50