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送心意

方亮老師

職稱(chēng)稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-03-22 14:23

您的意思是科目使用錯(cuò)誤,您編制如下調(diào)整分錄后導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平嗎: 
借:其他應(yīng)收款   450萬(wàn)元 
貸:其他應(yīng)付款   450萬(wàn)元

老式公寓 追問(wèn)

2018-03-22 14:46

是這樣的老師:記賬憑證是收到往來(lái)賬,借:銀行存款,貸:內(nèi)部往來(lái)/A公司。我通過(guò)看以前的科目表知道原來(lái)貸的是其他應(yīng)收款A(yù)公司。后面又有一筆內(nèi)部轉(zhuǎn)賬,借:其他應(yīng)收款/A公司,貸:其他應(yīng)收款/B公司。我現(xiàn)在把其他應(yīng)收款全部改成了其他應(yīng)付款

方亮老師 解答

2018-03-22 14:50

如果屬于您描述的情況不用導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,建議您編制發(fā)生額以及余額試算平衡表查找一下原因。

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您的意思是科目使用錯(cuò)誤,您編制如下調(diào)整分錄后導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平嗎: 借:其他應(yīng)收款 450萬(wàn)元 貸:其他應(yīng)付款 450萬(wàn)元
2018-03-22 14:23:20
你好,資產(chǎn)負(fù)債表中 其他應(yīng)收款就是科目匯總表的其他應(yīng)收款
2020-03-13 10:31:07
您好!員工借用的話(huà),正常是計(jì)入其他應(yīng)收
2017-06-27 09:48:14
您好 費(fèi)用類(lèi)科目要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目 這樣的話(huà)資產(chǎn)負(fù)債表才會(huì)平
2019-04-03 08:11:58
你好,他這屬于賬戶(hù)重分類(lèi),是合適的,可以這樣!
2019-04-12 06:25:03
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