
你好老師,我新到一家公司,他們18年有業(yè)務(wù),但是資產(chǎn)負(fù)債表就一個(gè)其他應(yīng)付款和實(shí)收資本,為分配利潤(rùn)這三個(gè)數(shù)據(jù),19年-2022.7月就所有數(shù)據(jù)都是0,他們18年還欠增值稅和所得稅,我要從今年8月份開始建賬,這個(gè)期初數(shù)據(jù)怎么辦
答: 同學(xué)你好 1、按7月底的賬面數(shù)額建賬。 2、對(duì)7月底以前的賬面做復(fù)核,得出應(yīng)該有的賬面數(shù) 3、依據(jù)賬面數(shù)進(jìn)行清產(chǎn)核資,以清查并經(jīng)審批后的數(shù)字對(duì)賬面再次調(diào)整。
沖去年的其他應(yīng)付款,借:利潤(rùn)分配 貸:其他應(yīng)付款,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與損益表的利潤(rùn)不相等,該如何處理
答: 你好! 能夠滿足:期初+本年利潤(rùn)+這筆調(diào)整金額=期末,就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月份資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金是3920元,其他應(yīng)付款15000元,應(yīng)付工資7600元,末分配利潤(rùn)是—18680元對(duì)嗎
答: 你好,如果只有這些數(shù)據(jù),未分配利潤(rùn)是=3920-15000-7600


向日葵 追問
2019-10-23 15:19
蔣飛老師 解答
2019-10-23 15:25
向日葵 追問
2019-10-23 15:44
向日葵 追問
2019-10-23 15:44
蔣飛老師 解答
2019-10-23 15:54
向日葵 追問
2019-10-23 16:13
蔣飛老師 解答
2019-10-23 16:18