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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-10 17:23

對,我算錯數(shù)了,損益表里面成本18000,管理費(fèi)用680,凈利潤-18680對嗎

隨遇而安 追問

2017-01-10 17:36

謝謝!老師

鄒老師 解答

2017-01-10 17:15

你好,如果只有這些數(shù)據(jù),未分配利潤是=3920-15000-7600

鄒老師 解答

2017-01-10 17:23

你好,是的

鄒老師 解答

2017-01-10 17:37

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利。

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同學(xué)你好 1、按7月底的賬面數(shù)額建賬。 2、對7月底以前的賬面做復(fù)核,得出應(yīng)該有的賬面數(shù) 3、依據(jù)賬面數(shù)進(jìn)行清產(chǎn)核資,以清查并經(jīng)審批后的數(shù)字對賬面再次調(diào)整。
2022-09-10 06:52:49
同學(xué)你好,分配股利時,借方未分配利潤。貸方其他應(yīng)付款
2023-10-30 18:06:21
你好,如果只有這些數(shù)據(jù),未分配利潤是=3920-15000-7600
2017-01-10 17:15:28
你好! 能夠滿足:期初+本年利潤+這筆調(diào)整金額=期末,就可以了
2019-10-23 15:10:40
你好,需要把其他應(yīng)付款償還,借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款等科目 注銷的時候貨幣資金,未分配利潤是可以有余額的
2020-07-14 13:40:52
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