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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2024-01-14 15:52

你好,同學(xué)
沖減這個分錄借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計抵減 貸: 營業(yè)外收入-減免稅金

羣姐 追問

2024-01-14 15:53

老師您這個分錄是做負數(shù)嗎?那交稅再怎么做

冉老師 解答

2024-01-14 15:54

這個分錄是做負數(shù)
是的
交稅的話
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計抵減 
貸銀行存款

羣姐 追問

2024-01-14 16:01

老師對嗎?加計抵減的時候,就是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計抵減 ,現(xiàn)在交稅還是借?

冉老師 解答

2024-01-14 16:03

是的,這個是對的,同學(xué)

羣姐 追問

2024-01-14 16:08

加計抵減時候是享受減免,我們交增值稅都是借:應(yīng)交稅費-已交增值稅  貸銀行存款   那補繳的時候加計抵減和營業(yè)外都已沖減,不是應(yīng)該正常做一筆交稅的?借:應(yīng)交稅費-已交增值稅  貸銀行存款

冉老師 解答

2024-01-14 16:14

因為這個調(diào)整的是加計部分,調(diào)整后,繳納直接沖減,余額就是零了

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相關(guān)問題討論
您好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好!小規(guī)模按第一個就可以了。
2020-10-28 11:13:47
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
你好,是的,是這樣的,您的處理是對的
2020-03-08 11:35:34
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