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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-03-21 11:25

一、購買時 
借:管理費用——辦公費  480 
貸:庫存現(xiàn)金480 
二、抵扣時 
借:應交稅費——應交增值 稅(減免稅費)480 
借:管理費用——辦公費 -480

兔子先森 追問

2018-03-21 11:34

抵扣聯(lián)粘在購買時的會計憑證后還是抵扣時的會計憑證后

江老師 解答

2018-03-21 12:24

這個沒有抵扣聯(lián),就是普通發(fā)票,直接在購買時入賬處理

兔子先森 追問

2018-03-23 11:01

金稅盤的費用開的是專票啊

江老師 解答

2018-03-23 11:02

金稅盤的費用開的是普通發(fā)票

兔子先森 追問

2018-03-23 11:05

開的是專用發(fā)票啊,還給了張抵扣聯(lián)

江老師 解答

2018-03-23 11:10

驗票后做進項稅轉(zhuǎn)出處理,再進行全額抵扣賬務處理

兔子先森 追問

2018-03-23 11:11

那老師,這項業(yè)務完整的會計該如何做

江老師 解答

2018-03-23 11:24

一、 
借:管理費用——辦公費 
借:應交稅費——應交增值 稅(進項稅額) 
貸:庫存現(xiàn)金 
二、 
借:管理費用——辦公費 
貸:應交稅費——應交增值 稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 
三、 
借:應交稅費——應交增值 稅(減免稅費) 
借:管理費用——辦公費    負數(shù)

兔子先森 追問

2018-03-23 12:25

他開的專票我能當做普票處理嗎

江老師 解答

2018-03-23 16:21

專票需要驗發(fā)票做進項,不然就會形成滯留票

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一、購買時 借:管理費用——辦公費 480 貸:庫存現(xiàn)金480 二、抵扣時 借:應交稅費——應交增值 稅(減免稅費)480 借:管理費用——辦公費 -480
2018-03-21 11:25:56
你好! 開普票可以的
2019-08-10 18:10:07
你好,是的,是這樣做分錄的
2019-10-10 14:50:38
你好,等以后有應納稅額可供抵扣就做減免分錄
2018-06-27 10:42:42
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-08-16 09:42:50
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