
內(nèi)賬里面的應(yīng)收應(yīng)付按照實際結(jié)余掛賬,在計算應(yīng)收賬款期末余額的時候 實際結(jié)余=合同金額-總計回款,我現(xiàn)在建賬,以這個數(shù)據(jù)作為期初數(shù)的,那我之后再掛應(yīng)收怎么掛呢?
答: 你好!你做了期初數(shù)了,就相當(dāng)于已經(jīng)掛了。以后不用再掛應(yīng)收了。
自己制作2017年4月應(yīng)收賬款統(tǒng)計表,4月期初余額就是3月期末余額;比如:4月 新增 的某工程,該工程合同總額是8萬元,4月15日已收3萬元,截止4月30日,該工程應(yīng)收余額5萬元此事項的應(yīng)收賬款統(tǒng)計表中,期初余額是為0元還是8萬元?
答: 你好,新增的工程余額是0
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款上都掛了同一個供應(yīng)商,應(yīng)收賬款余額129653.96,應(yīng)付賬款余額1872元,可以合并嗎?分錄怎么寫?
答: 不可以合并 兩項不同的業(yè)務(wù) 分開確認債權(quán)和債務(wù)


Luck Fairy 追問
2018-03-21 11:37
宋生老師 解答
2018-03-21 11:38
Luck Fairy 追問
2018-03-21 11:54
宋生老師 解答
2018-03-21 13:24