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送心意

張艷老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-03-19 10:19

就在2018年的帳中做紅沖處理 
借:應(yīng)收賬款等  負(fù)數(shù)    
貸:主營業(yè)務(wù)收入  負(fù)數(shù)    
      應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅  負(fù)數(shù)

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如果是歸還法人墊款的話,只需做 借:其他應(yīng)付款--法人 貸:銀行存款
2018-07-27 11:16:38
您好!不需要。你1月份做個(gè)負(fù)數(shù)分錄,然后做個(gè)正數(shù)分錄就可以了。
2017-02-15 16:34:59
今年的不用,補(bǔ)錄就好了
2018-11-02 09:43:04
借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2019-08-22 10:40:12
您好 可以直接用利潤分配——未分配利潤科目
2019-06-03 11:30:32
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