請問個人股東用技術(shù)成果對公司進行增資,需要提供 問
需要提供發(fā)票給公司 答
老師,美工部門購買攝像機配件、燈泡等入什么費用? 問
你們是廣告公司還是什么公司呢? 答
老師,你好!請問一下,我公司(A公司)對外接了一個自投項 問
老板的說法有一定道理,核心是兩點: 銷項稅的納稅主體是 B 公司,無論是否用 A 公司的進項稅抵扣,這都是 B 公司因收入產(chǎn)生的納稅義務(wù),從項目現(xiàn)金流角度應(yīng)算 B 公司的現(xiàn)金流出。 A 公司開的工程票進項稅,只是幫 B 公司減少了實際繳稅金額,并沒有改變 “銷項稅歸 B 公司承擔(dān)” 的本質(zhì)。 簡單說,銷項稅是 B 公司的義務(wù),進項稅是抵扣工具,所以銷項稅算 B 公司現(xiàn)金流出合理。 答
老師,這句話最簡單的理解是怎樣的呀? 關(guān)于企 問
您好,就是取兩者中最低數(shù)用來抵扣 答
請問企業(yè)所得稅申報表自動帶出來季末從業(yè)人數(shù)6人 問
你這里可以修改一下的 答

老師您好! 每月月底是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,①借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項 10萬 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額 8萬 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 ②借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
答: 你好,可以這樣處理的
老師您好! 每月月底是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,①借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項 10萬 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額 8萬 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 ②借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
答: 你好,同學(xué)是的,你這個結(jié)轉(zhuǎn)的是正確的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這些科目年底需要結(jié)平嗎?2、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目嗎 還是 應(yīng)交稅金-未交增值稅?
答: 年底可以結(jié)平 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這個科目不結(jié)轉(zhuǎn)。 應(yīng)交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應(yīng)交未交的增值稅。








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



CC^ - ^ 追問
2024-01-09 10:46
郭老師 解答
2024-01-09 10:49
CC^ - ^ 追問
2024-01-09 10:55
郭老師 解答
2024-01-09 11:00