
軟件產(chǎn)品即征即退申請(qǐng)表,,如果上月有留底稅額當(dāng)期應(yīng)納增值稅額不等于當(dāng)期實(shí)際繳納增值稅稅額,是嗎?
答: 您好,是的,如果上月有留底稅額,當(dāng)期應(yīng)納增值稅額,不等于當(dāng)期實(shí)際繳納增值稅稅額。
銷項(xiàng)額額:11124.5 預(yù)繳增值稅:2472.11 上期留底:-6271.42 應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額11124.5-預(yù)繳增值稅2472.11-上期留底6271.42=2380.97 機(jī)構(gòu)地繳納:增值稅2380.97/(1+9%)*7%=152.91 機(jī)構(gòu)地繳納附加稅:152.91*7% 152.91*3% 152.91*1.5% 請(qǐng)老師幫我看下是這樣計(jì)算的嗎?
答: 同學(xué)你好,你已經(jīng)告訴銷項(xiàng)稅額為11124.5,計(jì)算增值稅就不用再剔稅了哈,還有你剔稅增值稅乘以7%是不對(duì)的哦
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們公司有增值稅留底稅額,現(xiàn)在已經(jīng)幾個(gè)月沒有繳納增值稅了,本月我想繳納一點(diǎn)增值稅,怎么申報(bào)?
答: 這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn),要是真實(shí)沒有交易話,你這個(gè)最好是等專管員通知,要是需要你們交,你再申報(bào)填寫無票收入下面,后續(xù)方便轉(zhuǎn)回沖掉,

