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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2024-01-05 16:14

同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的,您好 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費用

????倩倩 追問

2024-01-05 16:15

老師,這樣填寫沒錯吧

易 老師 解答

2024-01-05 16:23

是的沒錯, 是這樣的

????倩倩 追問

2024-01-05 16:30

其他地方還要填嗎?

????倩倩 追問

2024-01-05 16:35

好的,謝謝老師,我想應(yīng)該沒有要填的

易 老師 解答

2024-01-05 16:44

有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。

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同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的,您好 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費用
2024-01-05 16:14:22
你好, 1、首先,打開電子稅務(wù)局網(wǎng)站,并完成登錄; 2、登錄成功后,選擇打開《增值稅減免稅申報明細表》申報表; 3、打開《增值稅減免稅申報明細表》申報表;在報表的減稅性質(zhì)代碼及名稱中,選擇減免條款“購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減”,并在減稅項目的本期發(fā)生額中輸入金額280元; 4、在打開增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅款抵減情況表),確認申報表的減免金額生成是否正確; 5、打開《增值稅一般納稅人主表》,檢查第23行的“應(yīng)納稅額減征額”中是否自動拉取數(shù)據(jù),如果沒有,手工輸入金額280,然后點擊【保存】。
2022-04-19 10:49:32
你好,你附表四的實際抵扣欄先不填,因為你有留抵稅,這個還不能抵扣的。
2016-11-10 19:17:00
您好,您清卡成功了嗎,清卡成功了的話,影響不大,您下月手工調(diào)整一下做平就好,
2019-10-22 20:33:17
你應(yīng)繳納的增值稅沒有這么多,那你附表四,那里,實際抵減,按照應(yīng)納稅額填列就可以
2019-10-22 11:20:21
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