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會計學堂輔導老師
于2018-03-16 09:30 發(fā)布 ??4996次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-03-16 09:35
您好,計提時,借;管理費用等科目,貸;應付賬款-暫估費用款。收到發(fā)票時,借;管理費用等科目,負數,貸;應付賬款-暫估費用款,負數。同時,借:管理費用等科目,貸:現金或者銀行存款。
會計學堂輔導老師 追問
2018-03-16 09:39
老師請教一下:企業(yè)支付個人的廠房租金沒有發(fā)票怎么辦? 可以去大廳發(fā)票吧?
王雁鳴老師 解答
2018-03-16 09:41
您好,可以去大廳發(fā)票的。
謝謝,老師,一般這個都是給個人掛往來,因為他們差旅費報銷不及時,計提時:借:管理費用,貸:其他應付款-個人名字 收到發(fā)票時:借:管理費用 負數,貸:其他應付款-個人名字 負數,同時:借:管理費用,貸:現金或銀行存款,你看這樣處理可以不。等于先預提,再沖回,再正常賬務處理
2018-03-16 09:49
您好,這樣可以的。
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計提費用的時候會計分錄如何處理,發(fā)票到賬的時候會計分錄如何處理?
答: 您好,計提時,借;管理費用等科目,貸;應付賬款-暫估費用款。收到發(fā)票時,借;管理費用等科目,負數,貸;應付賬款-暫估費用款,負數。同時,借:管理費用等科目,貸:現金或者銀行存款。
取得19年的發(fā)票,但是19年底沒有計提費用,會計分錄要怎么做呢
答: 借以前年度損益調整貸銀存 借利潤分配貸以前年度損益調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
前兩個月計提費用,這月沖銷的會計分錄怎么做
答: 按原分錄原樣沖銷處理。
房租36萬 預付了26萬 怎么做會計分錄 那每個月計提費用怎么計提?
討論
企業(yè)剛新成立,我到企業(yè)是10月份,老板要求把9月31日以前所有業(yè)務截止,當作10月份期初數,我現正在分類9月以前和10月份的,發(fā)現10月份發(fā)工人工資8350O元,企業(yè)工人流動性又比較大,工資是不是在9月計提一下,應該怎樣做會計分錄?同時,我是否在10月份計提一下11月份的,工人流動性大,計提費用我該怎樣確定?
計提費用會計分錄
計提費用的會計分錄收到發(fā)票
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103695 個
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會計學堂輔導老師 追問
2018-03-16 09:39
王雁鳴老師 解答
2018-03-16 09:41
會計學堂輔導老師 追問
2018-03-16 09:41
王雁鳴老師 解答
2018-03-16 09:49