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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-03-16 09:35

您好,計提時,借;管理費用等科目,貸;應付賬款-暫估費用款。收到發(fā)票時,借;管理費用等科目,負數,貸;應付賬款-暫估費用款,負數。同時,借:管理費用等科目,貸:現金或者銀行存款。

會計學堂輔導老師 追問

2018-03-16 09:39

老師請教一下:企業(yè)支付個人的廠房租金沒有發(fā)票怎么辦? 
可以去大廳發(fā)票吧?

王雁鳴老師 解答

2018-03-16 09:41

您好,可以去大廳發(fā)票的。

會計學堂輔導老師 追問

2018-03-16 09:41

謝謝,老師,一般這個都是給個人掛往來,因為他們差旅費報銷不及時,計提時:借:管理費用,貸:其他應付款-個人名字 收到發(fā)票時:借:管理費用 負數,貸:其他應付款-個人名字 負數,同時:借:管理費用,貸:現金或銀行存款,你看這樣處理可以不。等于先預提,再沖回,再正常賬務處理

王雁鳴老師 解答

2018-03-16 09:49

您好,這樣可以的。

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您好,計提時,借;管理費用等科目,貸;應付賬款-暫估費用款。收到發(fā)票時,借;管理費用等科目,負數,貸;應付賬款-暫估費用款,負數。同時,借:管理費用等科目,貸:現金或者銀行存款。
2018-03-16 09:35:27
借以前年度損益調整貸銀存 借利潤分配貸以前年度損益調整
2020-02-06 10:05:28
可以按你們實際發(fā)生的做借管理費用 貸其他應付款,付款做借其他應付款 貸銀行
2019-10-21 13:58:13
按原分錄原樣沖銷處理。
2018-10-08 16:40:49
分錄一樣金額用負數就可以了
2018-10-08 16:54:51
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