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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-03-15 17:06

您好,計提是不對的。個人部分應(yīng)該在工資中扣回的,分錄,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:其他應(yīng)收款-社保。

2333333 追問

2018-03-15 17:13

這一步是在發(fā)工資的時候做是嗎

王雁鳴老師 解答

2018-03-15 17:15

您好,對的。

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相關(guān)問題討論
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸以前年度損益調(diào)整就可以用復(fù)印件做附件
2020-06-27 08:15:19
你好,不對,要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計提
2020-04-03 20:14:05
您好,你的分錄是錯的,其他應(yīng)收代扣社保和公積金屬于代收代付不計入費用,你可以做借管理費用負數(shù) 貸其他應(yīng)收款代扣個人社保負數(shù)。
2020-01-13 10:03:59
你好,個人社保先計入其他應(yīng)收款,繳交時,借應(yīng)付職工薪酬--工資,其他應(yīng)收款--個人社保費,貸銀行存款,
2019-09-17 00:04:58
直接反結(jié)轉(zhuǎn)修改憑證就是
2024-01-10 18:02:28
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