
其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,剛好彌補(bǔ)了以前年度的虧損,清算日資產(chǎn)負(fù)債表是不是都為0了,幫我看下這個(gè)報(bào)表可對(duì)
答: 您好,如果是清算的話,結(jié)轉(zhuǎn)之后,資產(chǎn)負(fù)債表是都為0了,但是應(yīng)該有期初數(shù)據(jù)的,這個(gè)表不對(duì)的。
其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,剛好彌補(bǔ)了以前年度的虧損,清算日資產(chǎn)負(fù)債表是不是都為0了,麻煩幫我看下這個(gè)報(bào)表可對(duì)
答: 您好,清算日的資產(chǎn)負(fù)債表,期末數(shù)據(jù)全部為0是對(duì)的,但是期初數(shù)據(jù)為0就不對(duì)了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請(qǐng)問系 我之前有一筆質(zhì)保金其他應(yīng)付款的,這個(gè)月我把那筆轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,但是資產(chǎn)負(fù)債表期末不平了這個(gè)是正常的嗎?
答: 您好!不正常,你轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入也應(yīng)該是平的。
為什么往來不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表呀,例如我掛其他應(yīng)收還是掛其他應(yīng)付款,怎么不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表呢
我其他應(yīng)收和其他應(yīng)付統(tǒng)一用了其他應(yīng)付款科目,然后資產(chǎn)負(fù)債表科目出現(xiàn)負(fù)數(shù),這樣可以不?
剛買的會(huì)計(jì)軟件初始設(shè)置后資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款的余額到其他應(yīng)收賬款里了,怎么把它調(diào)過來呢?

