老師,我想問一下,A公司投資給B公司,那么B公司是不是 問
你好,可以借款借出去。 答
你好,出租辦公樓三個辦公區(qū)域 30萬,由于三季度開票 問
可按實際租金30萬進行申報 答
本月 銷項稅額10萬,認(rèn)證進項稅額8萬,實繳2萬增值稅 問
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是,其他科目不需要結(jié)轉(zhuǎn) 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 答
老師,你好!我們公司給學(xué)校銷售搖桿,另一個公司跟我 問
是指提成應(yīng)開具什么內(nèi)容? 答
答疑老師您好,我是一家普通企業(yè)(非二手車經(jīng)銷商),我 問
如果你符合簡易計稅按照3% 減按2% 這個0.5%只有二手機動車市場才可以 答

20日銷售A產(chǎn)品100件單價300元增值稅3900元銷售B產(chǎn)品125件單價160元,增值2600元分錄怎么寫
答: 您好銷售A產(chǎn)品的會計分錄: 借:銀行存款(或應(yīng)收賬款)33900元 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或產(chǎn)品銷售收入)30000元 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3900元
銷售產(chǎn)品500件,銷售單價100,增值稅率為13%,價稅款已收存銀行。的分錄怎么寫
答: 你哈 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
該公司銷售甲產(chǎn)品100件,單位售價6000元,增值稅銷項稅額78000元,銷售款項未收到分錄題
答: 借:應(yīng)收賬款678000 ????? 貸:主營業(yè)務(wù)收入600000 ???? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項78000
銷售A產(chǎn)品500件,單價230,元,B產(chǎn)品800件,單價120,貨款共計211000元,增值稅共計35870,款項已存銀行,求會計分錄
銷售產(chǎn)品一批售價50000增值稅稅率13%該產(chǎn)品生產(chǎn)成本為30,000會計分錄怎么寫
向客戶銷售甲產(chǎn)品6000件,不含稅單價100元,銷售乙產(chǎn)品2400件,不含稅單價215元,增值稅稅率13%。收到客戶貨款800,000元存入銀行,余款暫欠。會計分錄,謝謝!






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薇老師 解答
2023-12-29 03:01