
2016年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里邊了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)需要調(diào)出來(lái),怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 做個(gè)和原來(lái)相反的會(huì)計(jì)分錄即可,注明是更正2016年哪號(hào)憑證。
開(kāi)始的投資做的借實(shí)收資本貸其他應(yīng)收款,后來(lái)收到投資款后做借現(xiàn)金貸其他應(yīng)收,然后現(xiàn)在其他應(yīng)收貸方已超出注冊(cè)資本的份額,要把多出的轉(zhuǎn)應(yīng)付里該怎么轉(zhuǎn)分錄
答: 多出 借;庫(kù)存現(xiàn)金 貸;其他應(yīng)付款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
實(shí)收資本原來(lái)50萬(wàn),現(xiàn)在追加到500萬(wàn),我原來(lái)會(huì)計(jì)分錄為借:其他應(yīng)收款450貸:實(shí)收資本450.年底想調(diào)會(huì)計(jì)科目到其他應(yīng)付款,調(diào)整后借:其他應(yīng)收款—350借:其他應(yīng)付款350.這樣調(diào)是否合理,其他應(yīng)付款應(yīng)該增加350,為何減少了,怎樣調(diào)才算對(duì)
答: 你好,是之前認(rèn)繳沒(méi)有實(shí)際出資掛賬其他應(yīng)收款嗎





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