
實(shí)收資本原來(lái)50萬(wàn),現(xiàn)在追加到500萬(wàn),我原來(lái)會(huì)計(jì)分錄為借:其他應(yīng)收款450貸:實(shí)收資本450.年底想調(diào)會(huì)計(jì)科目到其他應(yīng)付款,調(diào)整后借:其他應(yīng)收款—350借:其他應(yīng)付款350.這樣調(diào)是否合理,其他應(yīng)付款應(yīng)該增加350,為何減少了,怎樣調(diào)才算對(duì)
答: 你好,是之前認(rèn)繳沒(méi)有實(shí)際出資掛賬其他應(yīng)收款嗎
2017年,發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款記錯(cuò)科目,應(yīng)該記到其他應(yīng)付款,這樣調(diào)整可否,借其他應(yīng)付款,貸,其他應(yīng)收款(紅字)
答: 您好,您的調(diào)整分錄是正確的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,其他應(yīng)付款為—100萬(wàn),我需要調(diào)整么,其實(shí)是有一個(gè)其他應(yīng)付款借方400萬(wàn),其他應(yīng)付款貸方300萬(wàn),我需要做個(gè)分錄,把借方的其他的應(yīng)付款調(diào)整為借方的其他應(yīng)收款么
答: 你好,不需要調(diào)整的。本身我們的賬中也是多付的,所以會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額,


梓垚 追問(wèn)
2018-01-04 08:51
鄒老師 解答
2018-01-04 08:52
梓垚 追問(wèn)
2018-01-04 08:54
鄒老師 解答
2018-01-04 08:54