
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司開(kāi)賬初始數(shù)據(jù)有本年的應(yīng)收賬款,本年的其他應(yīng)付款;上年度的其他應(yīng)收款。我把本年的應(yīng)收貸方計(jì)入本年利潤(rùn),上年度的其他應(yīng)收(給出去的錢(qián)是以前賺的)計(jì)入未分配利潤(rùn)。這樣可以嗎
答: 可以的
2018年審計(jì)的時(shí)候其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)重分類至其他應(yīng)收款,借:其他應(yīng)收款 貸 其他應(yīng)付款,然后費(fèi)用化做審計(jì)調(diào)整 借:研發(fā)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 企業(yè)沒(méi)有調(diào)表也沒(méi)調(diào)賬,2019年這筆分錄要累調(diào)嗎? 借:年初未分配利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)收款,這樣做對(duì)嗎
答: 是的,需要做累調(diào)的,這個(gè)分錄是正確的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我想問(wèn)一下 年初新建帳套時(shí),沒(méi)有上一年做根據(jù),本企業(yè)沒(méi)有現(xiàn)金根據(jù),錄入現(xiàn)金期初余額是我該怎么入,還有其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款庫(kù)存商品,應(yīng)付應(yīng)收都已經(jīng)入完了,借貸不平的金額我可以都入到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里邊嗎
答: 嗯,不平的用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)










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