A公司為一般納稅人(小微企業(yè)),當(dāng)月購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票不含稅金額150000 元,進(jìn)項(xiàng)稅額19500元(上月存在期末留底稅額10000元),當(dāng)月銷售貨物,開(kāi)具發(fā)票不含稅收入240000元,銷項(xiàng)稅額31200元, 計(jì)算應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅費(fèi)?
彪壯的書本
于2023-12-25 10:59 發(fā)布 ??329次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-12-25 11:02
31200減19500減1萬(wàn)=增值稅按照這個(gè)來(lái)計(jì)算的
附加稅等于繳納的增值稅乘以6%
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31200減19500減1萬(wàn)=增值稅按照這個(gè)來(lái)計(jì)算的
附加稅等于繳納的增值稅乘以6%
2023-12-25 11:02:20

您好
您可以參照下面圖片
2019-06-01 14:40:43

這個(gè)留底稅額看不了你們含稅多少,不含稅多少,這個(gè)留底不知道你們收到稅率是多少這個(gè),你這個(gè)應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沒(méi)有轉(zhuǎn)出,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額%2B留底稅額是多少就可以,這個(gè)對(duì)應(yīng)你們開(kāi)銷項(xiàng)稅額小于這個(gè)就不需要交稅
2020-03-04 19:23:14

你好,A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?=(140+6+20+290*70%)*增值稅率-13.8
2020-01-03 17:01:39

銷項(xiàng)稅=100*13%=13進(jìn)項(xiàng)稅20.8出口貨物進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=140*(13%-9%)=5.6應(yīng)交增值稅=13-(20.8%2B4-5.6)=-6.2計(jì)算出口退稅=140*9%=12.6萬(wàn)應(yīng)退增值稅=6.2免抵稅額12.6-6.2=6.4
2022-05-13 15:17:27
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