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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-12-25 11:02

31200減19500減1萬(wàn)=增值稅按照這個(gè)來(lái)計(jì)算的
附加稅等于繳納的增值稅乘以6%

郭老師 解答

2023-12-25 11:02

印花稅24萬(wàn)加購(gòu)入的不含稅金額)*萬(wàn)分之三/2

郭老師 解答

2023-12-25 11:02

看一下你的利潤(rùn)是多少?小型微利企業(yè)稅率5%。

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31200減19500減1萬(wàn)=增值稅按照這個(gè)來(lái)計(jì)算的 附加稅等于繳納的增值稅乘以6%
2023-12-25 11:02:20
您好 您可以參照下面圖片
2019-06-01 14:40:43
這個(gè)留底稅額看不了你們含稅多少,不含稅多少,這個(gè)留底不知道你們收到稅率是多少這個(gè),你這個(gè)應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沒(méi)有轉(zhuǎn)出,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額%2B留底稅額是多少就可以,這個(gè)對(duì)應(yīng)你們開(kāi)銷項(xiàng)稅額小于這個(gè)就不需要交稅
2020-03-04 19:23:14
你好,A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?=(140+6+20+290*70%)*增值稅率-13.8
2020-01-03 17:01:39
銷項(xiàng)稅=100*13%=13進(jìn)項(xiàng)稅20.8出口貨物進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=140*(13%-9%)=5.6應(yīng)交增值稅=13-(20.8%2B4-5.6)=-6.2計(jì)算出口退稅=140*9%=12.6萬(wàn)應(yīng)退增值稅=6.2免抵稅額12.6-6.2=6.4
2022-05-13 15:17:27
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